为评价X公司的现销业务中是否存在收到现金后不存入银行的截留销售现金情况,注册会计师通过实施以下控制测试程序所获取的审计证据中,无法单独证明事实真相的有()。
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为评价X公司的现销业务中是否存在收到现金后不存入银行的截留销售现金情况,注册会计师通过实施以下控制测试程序所获取的审计证据中,无法单独证明事实真相的有()。
- A: 要求每个收款台都打印每日现金销售汇总表
- B: 检查调节现金与销售汇总表的员工是否在结算记录上签名
- C: 检查存款单与销售汇总表上复核人员的签名
- D: 重新检查已存入金额与销售汇总表金额是否一致
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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